Кто сдает налоговую декларацию 3-НДФЛ. Справка 3 ндфл где получить
Зачем нужна и где брать справку 3 ндфл
К основаниям для самостоятельного расчета налоговой базы и последующей подачи формы в налоговую службу относятся продажа имущества (менее трех лет зарегистрирована собственность) или автомобиля, получение дивидендов, получение доходов из-за рубежа, выигрыш в лотерею и другие случаи.
Также вышеуказанная форма заполняется, если физическое лицо имеет право на получение различных социальных налоговых вычетов. К таким относятся: расходы на обучение/лечение/приобретение недвижимого имущества, убытки при операциях с ценными бумагами, перерасчет налоговой базы с 30% на 13%. Подавать декларацию 3-НДФЛ необходимо в новом году за прошедший. Декларацию по форме 3-НДФЛ подают налоговые резиденты Российской Федерации, гражданство налогоплательщика значения не имеет.
Стоит, во-первых, понимать, что 3-НДФЛ - не справка, а именно декларация. Такую форму декларации можно получить только одним способом - заполнить ее самому. Это документ, который подписывает сам налогоплательщик, поэтому за внесенную форму информацию физическое лицо гарантирует ее достоверность и полностью несет за нее ответственность. Для этого необходимо скачать бесплатную специальную программу с сайта Федеральной налоговой службы за прошедшие года и установить себе на компьютер.
Заполняется декларация 3-НДФЛ на основе 2-НДФЛ либо других документов, где отражаются полученные доходы. В случае возникновения затруднений при заполнении, можно обратиться в контакт-центр налоговой службы и бесплатно получить квалифицированную консультацию по указанной проблеме.
Подавать соответствующий документ необходимо по месту прописки, а для иностранных граждан (налоговых резидентов РФ) в определенный налоговый орган (по состоянию на апрель 2014 - налоговая инспекция №47 по городу Москве). Иностранным гражданам, работающим официально в Российской Федерации, необходимо при подаче документов также предоставить копию регистрации.
www.kakprosto.ru
Справка 3 ндфл где получить
Где брать справку 3ндфл
3-НДФЛ заполнение декларации
3-НДФЛ необходимо подать в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, т.е. за 2013 год – до 30 апреля 2014 года. 3-НДФЛ в случае имущественных и социальных вычетов подается в любое время в течении трех лет после возникновения права на вычет.
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ – это налоговая льгота, позволяющая вернуть часть денежных средств, которые вы уплатили государству в виде подоходного налога 13%, в случае покупки квартиры или приобретения другой жилой недвижимости (дома, комнаты в общежитии). Вы имеете право на получение имущественного налогового вычета в случаях: 1.
Что такое налоговая декларация 3 — НДФЛ
Но у налоговой декларации 3-НДФЛ есть и другое, более интересное предназначение — с ее помощью можно получить налоговый вычет.
Что такое справка 3-НДФЛ?
Подача декларации 3-НДФЛ для возврата налога не является обязательной.
Суть налоговых вычетов заключается в том, что на их размер уменьшается налогооблагаемый доход физического лица ( т. е. часть дохода не подвергается налогообложению).
Каждый из нас часть своей зарплаты перечисляет государству в виде подоходного налога, или НДФЛ — 13%.
При определенных расходах, например, при покупке жилья. расходах на обучение или лечение, можно вернуть эти проценты себе обратно.
Где брать справку 3ндфл
Такая подается именно физическими лицами, а не компаниями.
Часто декларацию 3-НДФЛ подают люди, не связанные с предпринимательством. То есть, необходимость подать 3-НДФЛ часто возникает, даже если Вы не занимаетесь бизнесом. Например, если Вы продали автомашину, которой владели менее 3 лет, Вам надо подать такую декларацию.
На данном веб-сайте мы простым языком объясняем, что такое форма 3-НДФЛ, как ее заполнять, кому и когда.
Также Вы сможете здесь найти формы декларации, образцы и прочую полезную информацию.
Буквы НДФЛ в названии формы 3-НДФЛ означают, что это декларация именно для НДФЛ — налога на доходы физических лиц.
Как получить налоговый вычет на обучение
Социальный налоговый вычет применяется только к доходам, которые облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.
Так, например, налогоплательщики, получающие доходы, для которых установлены другие налоговые ставки (например, ставки НДФЛ 9%, 15%, 30% и 35%), этот вычет не применяется.
Не имеют права на вычет так же физические лица осуществляющие предпринимательскую деятельность, применяющие систему единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Также этим правом могут воспользоваться опекуны (попечители), оплатившие обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях.
Если взглянуть поверхностно, то это довольно сложная бюрократическая процедура, но если копнуть глубже декларация 3-НДФЛ заполняется очень просто, и вы с легкостью сможете вернуть свои 13%, удержанные государством из вашей зарплаты.
- Обратившись к сторонним организациям, которые заполнят 3 НДФЛ декларацию за деньги
- С помощью специальной программы по заполнению 3-НДФЛ декларации (программа 3-НДФЛ 2017, 2015, 2014, 2013, которую вы сможете, скачать на нашем сайте).
- Вручную, заполнив соответствующие бланки декларации 3 НДФЛ (их вы также можете скачать в разделе бланки 3-НДФЛ)
Чтобы вернуть подоходный налог необходимо подготовить все необходимые документы, в том числе с вашего места работы, для предоставления в налоговую инспекцию во время сдачи декларации 3-НДФЛ.
Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2015 и 2017 год
Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы «Декларация 20__», предназначенной для автоматизированного заполнения по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год. Для использования программы «Декларация 20__» налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.
Декларация 3-НДФЛ: зачем она нужна, как подавать и как заполнять декларацию 3-НДФЛ
Нотариусы и лица, осуществляющие иную частную практику.
Резиденты, получающие доходы за пределами РФ. Физические лица, получившие доходы в ходе гражданско-правовых отношений, без удержания НДФЛ.
Физические лица, желающие воспользоваться правом на имущественный или социальный вычет .
Вручную данные вносятся на бланки с нанесенным штрих кодом.
Для всех регионов РФ документация общего образца, поэтому взять чистые листы для декларации можно бесплатно в любом отделении налоговой инспекции. Программы для заполнения разнообразны.
advokatnasimov.ru
Где взять справку 3 НДФЛ
Бухгалтерские услуги
Москва, Волгоградский пр-кт, д. 32, корп. 25
Пн-Пт 9.00-18.00
Заказ звонка
Для каждого налогоплательщика важно знать перечень необходимых документов о доходах и их источниках, а также сроки их подачи в контролирующие органы. Далеко не все виды справок можно получить, сделав соответствующий запрос в бухгалтерию. Вопрос, где взять 3-НДФЛ, актуален для таких категорий лиц, как:
- нотариусы, индивидуальные предприниматели и прочие налогоплательщики, которые самостоятельно отчитываются о полученных доходах и отчислениях;
- граждане РФ, которые получили доход, находясь за пределами государства;
- граждане, получившие денежные средства вследствие заключения договора купли-продажи или сдачи помещения в аренду, а также в случае лотерейного выигрыша;
- граждане, желающие вернуть часть уплаченных налогов и получить вычет за медицинские услуги, обучение и т.д.
Справка 3-НДФЛ является декларацией, с помощью которой гражданин РФ самостоятельно отчитывается перед налоговой службой о налоге на доход. Взять бланк для заполнения можно, обратившись непосредственно в инспекцию или скачав на сайте. Обратите внимание, что бланк для подачи декларации по форме 3-НДФЛ постоянно меняется, и нужно удостовериться, что вы взяли или скачали актуальный вариант.
Заполнение декларации 3-НДФЛ производится налогоплательщиком самостоятельно. Чтобы получить нужные сведения о доходах, гражданин может запросить справку 2-НДФЛ, содержащую эти данные.
Как заполнить 3-НДФЛ
За непредставление декларации в налоговый орган в законодательно установленное время гражданина ждет штраф. Поэтому необходимо максимально ответственно отнестись к самостоятельной подаче 3-НДФЛ. Налогоплательщик должен разбираться во всех тонкостях оформления подобных справок, чтобы избежать ошибок и успеть сдать декларацию в срок.
При заполнении 3-НДФЛ можно воспользоваться одним из существующих онлайн- сервисов в интернете. Однако только квалифицированные специалисты могут составить декларацию наиболее выгодным для налогоплательщика образом, гарантируя отсутствие ошибок.
Компания «Аккаунт Групп» предлагает услуги опытных бухгалтеров, которые могут помочь в любой ситуации. Наши сотрудники смогут составить декларацию с учетом особенностей конкретной ситуации, а также помогут подать ее в налоговый орган и дадут ценные рекомендации. Мы предлагаем как полное бухгалтерское сопровождение, так и частичное сотрудничество. Узнать стоимость бухгалтерских услуг вы можете, позвонив по указанному телефону.
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
Пример заполнения декларации
Возврат к списку
account-group.ru
как правильно заполнить. Бланк и образец справки 3-НДФЛ
Как правильно заполнить справку 3-НДФЛ
Документ подается не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Лица, которые желают воспользоваться имущественными или социальными выплатами, подают справку в добровольном порядке. Прежде чем оформлять справку по форме 3-НДФЛ, необходимо получить справку о доходах, заполненную по форме 2-НДФЛ. При этом налоговая инспекция может затребовать данные справки от всех налоговых агентов, которые приносили налогоплательщику доход на протяжении подотчетного года.
Справка по форме 3 НДФЛ заполняется согласно регламенту, вне зависимости от того в каком порядке она подается в налоговый орган. Декларация заполняется на специальном бланке, утвержденном приказом Министерства финансов от 31.12.2008 за № 153н.
Если вы сдаете 3 НДФЛ за прошлые годы, то необходимо использовать бланки, которые действовали в тот период времени. Согласно действующему законодательству, получить бланки можно в налоговой инспекции. Также бланки можно скачать на официальном сайте ФНС РФ.
Заполнение формы 3 НДФЛ может вызвать некоторые затруднения. Но этот вопрос несложно решить, так как на сайте ФНС России размещена программа автоматизированного заполнения. Единственное, что нужно помнить при заполнении справки – соответствие году. Декларацию можно предоставить в территориальный налоговый орган самостоятельно на бумажном носителе. Можно воспользоваться почтой и даже телекоммуникационными каналами связи. Также подать декларацию может законный уполномоченный.
Форма 3 НДФЛ заполняется от руки чернилами черного или синего цвета. Можно пойти по другому пути и распечатать декларацию на принтере, при этом к чернилам предъявляются аналогичные требования. На бумажном носителе не допускается двусторонняя печать. Если на протяжении подотчетного периода вы выступали покупателем или продавцом недвижимости, то в ходе заполнения декларации понадобятся договоры купли/продажи и передаточные акты. Не стоит забывать и о расписках в получении денежных средств.
Типичными ошибками при заполнении этого документа является несоответствие стандарта заполнения подотчетному периоду. В этом вопросе необходимо соблюдать предельное внимание и осторожность.
Как автоматизировать работу с документами и не заполнять бланки вручную
Автоматическое заполнение бланков документов. Сэкономьте свое время. Избавьтесь от ошибок.
Подключитесь к КЛАСС365 и пользуйтесь полным спектром возможностей:
- Автоматически заполнять актуальные типовые формы документов
- Печатать документы с изображением подписи и печати
- Создавать фирменные бланки с вашим логотипом и реквизитами
- Составлять лучшие коммерческие предложения (в том числе по собственным шаблонам)
- Выгружать документы в форматах Excel, PDF, CSV
- Рассылать документы по email прямо из системы
С КЛАСС365 вы сможете не только автоматически готовить документы. КЛАСС365 позволяет управлять целой компанией в одной системе, с любого устройства, подключенного к интернету. Легко организовать эффективную работу с клиентами, партнерами и персоналом, вести торговый, складской и финансовый учет. КЛАСС365 автоматизирует всё предприятие.
class365.ru
Кто сдает налоговую декларацию 3-НДФЛ
Если гражданин имеет официальное место работы, то всеми вопросами по расчету и начислению на него НДФЛ занимается бухгалтерия работодателя.
Если же он получает доход за пределами фирмы, то ему придется самостоятельно заполнять декларацию 3-НДФЛ и осуществлять налоговые платежи.
Этот же документ оформляется в случае получения права на вычеты по обязательному платежу.
Можно установить две причины, по которым физическое лицо должно заполнить справку 3-НДФЛ, в частности:
- получение в течение года дополнительного дохода, который иным способом не задекларирован;
- наличие права на получение налоговых вычетов стандартного, профессионального, социального, инвестиционного или имущественного характера.
Заполнение 3-НДФЛ требует соблюдения ряда условий, которым должен отвечать субъект налогообложения:
- Декларирование притоков денежных средств касается только резидентов РФ, то есть граждан и ИП, пребывающих без выезда в стране не менее 183 дней в течение одного налогового периода;
- У субъекта должен иметься какой-либо регулярный или единовременный источник дохода, кроме зарплаты, расчет обязательного платежа по которой производится в рамках 2-НДФЛ.
Если субъект налогообложения оформляет 3-НДФЛ в целях представления своего дохода налоговым органам, то документ должен быть представлен не позже 30 апреля следующего года (ст.229 НК РФ).
При получении же налогового вычета документ можно подать в течение трех лет после возникновения соответствующего права (ст. 218, 219, 220, 221 НК РФ).
Определения
Справка 3-НДФЛ – это разновидность налоговой декларации по подоходному налогу, которая предоставляется в ИФНС по месту проживания лица.
Посредством этого пространного документа лицо получает возможность отчитаться перед налоговой службой:
- о своих денежных поступлениях за период, которые ранее не подвергались декларированию и налогообложению;
- о своих затратах на приобретение жилья, обучение, лечение, операции с ценными бумагами, которые дают право на получение налоговых вычетов.
Нотариусы и адвокаты, а также ИП, которые самостоятельно отчитываются относительно своих доходов перед налоговой службой, заполнение 3-НДФЛ также является обязательным элементом налогового учета.
Оформление документа, которое связано с получением налоговых вычетов представляется добровольным мероприятием.
Однако любой плательщик должен помнить о том, что таким способом можно вернуть себе достаточно внушительные суммы денежных средств.
Важно подчеркнуть некоторые особенности заполнения декларации:
- Первый и второй листы обязательны для заполнения, а остальные части документа оформляются по мере необходимости.
- При заполнении от руки используются только печатные буквы, а также ручка с синими или черными чернилами.
- Отправляется документ заказным письмом с описью, по электронной почте или путем очного представления в ИФНС.
- При заполнении декларации онлайн, она направляется на адрес налоговой службы автоматически.
К 3-НДФЛ обязательно должен быть приложен реестр подтверждающих документов, поскольку доходы и затратные статьи субъекта должны подтверждаться соответствующими бумагами.
Важно при передаче декларации в ходе личного визита в налоговую службу взять с принимающего сотрудника расписку, а при отправке почтой – справку о приеме документов к отправке.
Нормативная база
Все вопросы, касающиеся порядка заполнения и представления справки 3-НДФЛ, а также определение круга лиц, являющихся субъектами обложения, прописаны в НК РФ.
Целесообразно обратить особое внимание на такие статьи, как:
Статья | Содержание |
11 | Позволяет определить принадлежность плательщика к тому или иному отделению ИФНС |
78 | Устанавливает порядок возвращение излишне уплаченных сумм налога |
88 | Указывает на процесс и сроки представления налоговой декларации в ФНС |
208 | Определяет, какие именно притоки денежных средств плательщик должен учитывать в декларации |
231 | Приводит перечень документов, которые могут стать основание для подтверждения денежных затрат и поступлений лица |
218-221 | Разъясняет основания и порядок получения права на налоговые вычеты |
227, 228, 229 | Категории плательщиков подоходного налога, которые попадают под заполнение 3-НДФЛ |
Налоговое законодательство РФ достаточно четко определяет круг плательщиков, кто сдает декларацию 3-НДФЛ в налоговую службу. С полным перечнем субъектов налогообложения можно ознакомиться в статьях 227-229.
В круг лиц, представляющих в ИФНС справку 3-НДФЛ, чрезвычайно широк и включает:
Субъект | Пояснение |
Граждане | Которые декларируют свои дополнительные притоки денежных средств, а также претендующих на получение вычетов по подоходному налогу |
ИП, адвокаты и нотариусы | Которые самостоятельно заявляют в налоговую службу величину своих доходов и оплачивают обязательные сборы |
Компании | Отвечающие за уплату налогов с зарплаты своих сотрудников и получение ими вычетов перед налоговыми органами |
В первых двух случаях субъекты заполняют документ самостоятельно, а в последнем – решение этого вопроса возлагается на бухгалтерию компании.
Физические лица
Граждане обычно заполняют справку 3-НДФЛ от своего лица. Ею они заявляют налоговым органам о полученных доходах, а также получают право на вычеты.
Физические лица обязаны представлять декларацию в ИФНС в том случае, если они относятся к одной из следующих групп (ст.228 НК РФ):
- Граждане, которые не имеют статус налоговых агентов по средствам, поступающим по договорам аренды, подряда, а также от предоставления каких либо работ и услуг физическим лицам.
- Собственники квартир, домов, транспортных средств или иного имущества, которые реализовали его в отчетном периоде и получили доход.
- Резиденты РФ, которые имели в течение года притоки денежных средств из источников, расположенных за пределами страны.
- Участники конкурсов и лотерей, которым довелось получить денежные призы.
- Наследники, которые в связи с имеющимися у них правами получили какой-либо доход (не связанный с основным наследством).
В статье приведен и пункт «иные дополнительные доходы». Он подразумевает, что гражданин заполняет справку 3-НДФЛ, если им в течение налогового периода были получены другие виды доходов, как в натуральной, так и в денежной форме, и эти средства ранее не были задекларированы.
Исключения составляют только подарки от членов семьи. Если притоки имели место в натуральной форме, то их стоимость оценивается по текущей рыночной цене, которая сформировалась на рынке на момент заполнения декларации.
Юридические лица
Юридические лица не представляют в налоговую службу декларации непосредственно за свои доходы, поскольку они не облагаются подоходным налогом.
В этом свете на стандартные, профессиональные, имущественные и социальные вычеты организации также не могут рассчитывать.
Однако в рамках любой компании действует внушительный по размеру штат наемных работников. Из зарплаты декларируются бухгалтерией работодателя и заносятся в справку 2-НДФЛ.
Однако любой сотрудник может претендовать на получение одного из видов вычетов из подоходного налога, в том числе (ст. 218-221 НК РФ):
Вид вычета | Описание |
Стандартные | Затрагивают те категории граждан, которые имеют статус льготников (герои В.О.В, инвалиды, многодетные семьи и т.д.) |
Профессиональные | Могут получить ИП, адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой, авторы творений науки или искусства |
Имущественные | Получают субъекты, которые в течение налогового периода приобрели жилую недвижимость |
Социальные | Позволяют вернуть часть подоходного налога гражданам имеющим в течение года затраты на обучение, лечение или благотворительность |
Инвестиционные | Вправе получить граждане, которые совершают операции с ценными бумагами на фондовом рынке, причем их размер определяется, исходя из величины полученной выручки, понесенных затрат или суммы вложенных на инвестиционный счет средств (ст.219.1 НК РФ) |
Соответствуя одной из приведенных выше групп, сотрудник должен написать заявление и представить подтверждающие документы в бухгалтерию своего работодателя.
Дальнейшее оформление 3-НДФЛ проходит без его участия, а возврат средств может быть произведен вместе с зарплатой.
Индивидуальные предприниматели (ИП)
Подача справок 3-НДФЛ индивидуальными предпринимателями осуществляется в двух случаях (ст. 227 НК РФ):
- если они желают декларировать свой доход или получить право на возврат части подоходного налога;
- если они имеют штат наемных работников, которые обращаются к ним с просьбой оформить налоговый вычет.
Предприниматели часто пользуются услугами приходящего бухгалтера – он и должен заняться вопросами, касающимися возвращения части НДФЛ работникам.
В целом оформление 3-НДФЛ затрагивает всех владельцев фирм, действующих на правах ИП, поскольку это единственный способ задекларировать их доход. Попадают в данную категорию нотариусы и адвокаты, которые заняты частной практикой.
Из тех, кто обязан сдавать 3-НДФЛ, большинство субъектов самостоятельно заполняют декларацию. В частности:
- граждане, получающие дополнительные доходы;
- индивидуальные предприниматели, представляющие налоговым органам результаты своей деятельности.
Заполнить декларацию можно самостоятельно, предварительно взяв её бланк в любом отделении ИФНС или скачав на сайте налоговой службы.
Там же можно посмотреть образец заполнения документа. Отправить готовый документ можно через почтовое отделение заказным письмом или отнести его в ИФНС лично.
Существует и более простой способ: на сайте ФНС в разделе «Электронные сервисы» имеется удобная онлайн форма, которая позволит оперативно заполнить и отправить 3-НДФЛ, ответив на ряд простых вопросов.
В компаниях справки 3-НДФЛ на работников могут заполнить бухгалтера, которым придется представить нужный пакет документов.
Таким образом, заполнение справки 3-НДФЛ затрагивает преимущественно только физических лиц.
Граждане и ИП, выполняющие обязательство по декларированию притоков денежных средств или получающие право на возврат налога должны подготовить декларацию и приложить к ней пакет подтверждающих доходы и затраты бумаг.
Компании сталкиваются с необходимостью заполнения данного документа только в отношении своих наемных работников.
Внимание!
- В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
- Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
- Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
- Позвоните на горячую линию:
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
buhonline24.ru
Что такое налоговая декларация 3-НДФЛ
— Декларация 3-НДФЛНалоговая декларация 3-НДФЛ — это специальный документ, который подается в налоговую инспекцию по месту регистрации для того, чтобы отчитаться о своих доходах и расходах.
Например, если вы продали имущество или сдаете квартиру в аренду. Занимаетесь частной деятельностью как индивидуальный предприниматель, нотариус или адвокат. Вам нужно отчитаться по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), для этого заполните налоговую декларацию 3-НДФЛ и подайте ее в налоговую инспекцию.
Но у налоговой декларации 3-НДФЛ есть и другое, более интересное предназначение — с ее помощью можно получить налоговый вычет. Это реальные и зачастую очень приличные суммы денег. Подача декларации 3-НДФЛ для возврата налога не является обязательной.
Виды налоговых вычетов
Существует несколько видов налоговых вычетов:
Суть налоговых вычетов заключается в том, что на их размер уменьшается налогооблагаемый доход физического лица (т. е. часть дохода не подвергается налогообложению).
Каждый из нас часть своей зарплаты перечисляет государству в виде подоходного налога, или НДФЛ — 13%. При определенных расходах, например, при покупке жилья, расходах на обучение или лечение, можно вернуть эти проценты себе обратно. Для этого и существует специальная налоговая форма 3-НДФЛ (справка 3-НДФЛ), которая подается в виде декларации в налоговый орган по месту регистрации.
Как получить налоговый вычет?
Необходимо помнить, что возврат можно оформить только в случае, если ваши доходы подлежат налогообложению по ставке 13%. Не облагаются НДФЛ пенсии, пособия, компенсационные выплаты, алименты (полный перечень не подлежащих налогообложению доходов содержится в ст. 217 Налогового кодекса РФ).
Сразу оговоримся, что за применением стандартных и профессиональных налоговых вычетов должен следить бухгалтер, который рассчитывает вашу заработную плату. О предоставлении же социального и имущественного вычета граждане должны позаботиться сами, обратившись в налоговый орган по месту регистрации с заполненным бланком декларации по форме 3-НДФЛ и заявлением на вычет.
Подобную процедуру подачи налоговой декларации по 3-НДФЛ можно осуществить при затратах на платное лечение, обучение, благотворительные отчисления. Вернется 13% от расходов (с учетом ограничений по разным видам вычетов), но не больше, чем сумма подоходного налога, удержанного за конкретный год.
Таким образом, налоговая декларация 3-НДФЛ — это достаточно простой и легальный способ вернуть себе из государственной казны часть денежных средств, потраченных вами на покупку жилья, лечение или обучение.
lad-3ndfl.ru
Документы для 3-НДФЛ. Заполнение декларации 3 ндфл цены. справка 3 ндфл цена. Стоимость 3 ндфл
При покупке недвижимости
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Справки 2-НДФЛ за все годы, за которые Вы получаете вычет. Если за эти годы Вы работали в нескольких местах, 2-НДФЛ рекомендуется взять на каждом из них.
- Договор купли-продажи. (ДДУ)
- Свидетельство о регистрации права собственности. (выписку из ЕГРП)
- Акт приема-передачи (если есть).
- Расписка о получении средств либо иной документ, подтверждающий расход (крайне рекомендуется, если есть).Для получения вычета с ипотеки также требуется:
- Справка из банка об уплаченных взносах по ипотеке и процентах по ним, заверенная печатью банка. Справка берется за срок с самого первого взноса по конец прошлого года.
- Чеки или другие платежные документы, подтверждающие, что Вы платили взносы по ипотеке (могут потребоваться при подаче декларации 3-НДФЛ в Налоговую)
При продаже недвижимости
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Договор на продажу недвижимости, где указана сумма сделки и ФИО продавца.
- Договор на покупку недвижимости, где указана сумма сделки и ФИО покупателя (если есть)
При продаже автомобиля
Если сумма продажи меньше (или равна) 250 тыс. руб:
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Договор на продажу авто, где указана сумма сделки и ФИО покупателя.
Если сумма продажи больше 250 тыс. руб:
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Договор на покупку авто, где указана сумма сделки и ФИО покупателя
- Договор на продажу авто, где указана сумма сделки и ФИО продавца
На уплату налогов при получении иных доходов
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Договор или иной документ (документы), описывающий размер полученных Вами доходов.
При получении вычета на лечение
При получении вычета на обучение
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Справки 2-НДФЛ за все годы, за которые Вы получаете вычет. Если за эти годы Вы работали в нескольких местах, 2-НДФЛ рекомендуется взять на каждом из них.
- Чеки об оплате обучения за все годы, за которые Вы получаете вычет.
- Договор на обучение с ВУЗом.
- Справка о том, что у ВУЗа есть лицензия на образовательные услуги.Если Вы платите не за себя, а за родственника, также требуется:
- Свидетельство о родстве. К примеру, если Вы платите за ребенка, требуется свидетельство о его рождении.
При получении вычета за добровольное медицинское страхование (ДМС)
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Справки 2-НДФЛ за все годы, за которые Вы получаете вычет. Если за эти годы Вы работали в нескольких местах, 2-НДФЛ рекомендуется взять на каждом из них.
- Чеки об оплате ДМС.
- Договор на приобретение страхового полиса ДМС.
При получении вычета за пенсионное обеспечение
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Справки 2-НДФЛ за все годы, за которые Вы получаете вычет. Если за эти годы Вы работали в нескольких местах, 2-НДФЛ рекомендуется взять на каждом из них.
- Чеки или другие документы, подтверждающие Ваши расходы на пенсионное обеспечение.
- Договор о пенсионном обеспечении.
При получении вычета за благотворительность
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Справки 2-НДФЛ за все годы, за которые Вы получаете вычет. Если за эти годы Вы работали в нескольких местах, 2-НДФЛ рекомендуется взять на каждом из них.
- Чеки или другие документы, подтверждающие Ваши расходы на благотворительность.
- Документы, подтверждающие, что организации получали от Вас средства.
При получении вида на жительство
- Паспорт либо копии страниц с информацией кем выдан, ФИО и текущей пропиской.
- Свидетельство о получении ИНН.
- Сумма доходов, которую нужно задекларировать (ее сообщают в ФМС).
Чтобы заполнить 3-НДФЛ позвоните по телефону +7(812)983-68-69
Стоимость 3 ндфл вы можете посмотреть тут
3ndfl.com